2022税法高清课

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  • 税法总论
  • 税法概念
  • 课时1:税收与税法的概念 20:02
  • 课时2:税收法律关系 17:27
  • 课时3:税法与其他法律关系 10:55
  • 税法原则
  • 课时4:税法的基本原则 16:17
  • 课时5:税法的适用原则 15:09
  • 税法要素
  • 课时6:纳税义务人、征税对象 18:54
  • 课时7:税目、税率 33:50
  • 课时8:纳税环节与纳税期限、其他要素 12:12
  • 税法立法与我国税法体系
  • 课时9:税法立法与我国税法体系 21:51
  • 税法执法
  • 课时10:税收执法 17:12
  • 税法权力与义务
  • 课时11:税务权力与义务 09:39
  • 国际税法关系
  • 课时12:国际税收关系 23:26
  • 增值税法
  • 征税范围与一般纳税人
  • 课时13:增值税概述 18:52
  • 课时14:征税范围的一般规定(1) 20:44
  • 课时15:征税范围的一般规定(2) 18:52
  • 课时16:征税范围的一般规定(3) 36:50
  • 课时17:征税范围的一般规定(4) 17:52
  • 课时18:征税范围的一般规定(5) 16:36
  • 课时19:征税范围的特殊规定(1) 21:51
  • 课时20:征税范围的特殊规定(2) 14:24
  • 课时21:征税范围的特殊规定(3) 35:28
  • 课时22:纳税义务人和扣缴义务人 06:32
  • 一般纳税人和小规模纳税人的登记
  • 课时23:一般纳税人和小规模纳税人概述 34:48
  • 课时24:一般纳税人的登记 13:24
  • 课时25:小规模纳税人的登记 10:50
  • 税率与征收率
  • 课时26:增值税税率 31:20
  • 课时27:增值税征收率 41:12
  • 课时28:兼营行为的税率选择 05:11
  • 一般计税方法应纳税额的计算
  • 课时29:一般销售方式下的销售额确认 24:48
  • 课时30:特殊销售方式下的销售额确认 31:45
  • 课时31:按差额确定销售额(1) 26:26
  • 课时32:按差额确定销售额(2) 22:28
  • 课时33:视同销售行为的销售额 04:02
  • 课时34:凭票抵扣 13:39
  • 课时35:计算抵扣(1) 14:23
  • 课时36:计算抵扣(2) 31:15
  • 课时37:计算抵扣(3) 26:57
  • 课时38:不得从销项税额中抵扣的进项税 19:04
  • 课时39:应纳税额的计算(1) 28:43
  • 课时40:应纳税额的计算(2) 16:37
  • 课时41:应纳税额的计算(3) 28:06
  • 课时42:应纳税额的计算(4) 32:17
  • 课时43:应纳税额的计算(5) 09:58
  • 简易征税方法应纳税额的计算
  • 课时44:简易征税方法应纳税额的计算 05:50
  • 进口环节增值税的征收
  • 课时45:进口环节增值税的征收范围及纳税人 14:55
  • 课时46:进口环节增值税的计算及管理 15:33
  • 出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税
  • 课时47:出口货物退(免)税基本政策 37:13
  • 课时48:增值税退(免)税办法 31:03
  • 课时49:增值税出口退税率、增值税退(免)税的计税依据 26:25
  • 课时50:增值税“免、抵、退”税和“免、退”税的计算 09:43
  • 课时51:出口货物、劳务和跨境应税行为增值税免税政策 26:25
  • 课时52:增值税免抵退税和免退税的计算 27:53
  • 课时53:出口货物、劳务和跨境应税行为增值税征税政策 08:15
  • 课时54:外国驻华使(领)馆及其馆员在华购买货物和服务退税 14:12
  • 特定应税的增值税计征方法(待更新)
  • 税收优惠
  • 课时55:《增值税暂行条例》规定的免税项目 08:15
  • 课时56:“营改增”通知及有关部门规定的税收优惠政策 55:04
  • 课时57:增值税即征即退等规定 15:47
  • 课时58:相关部门规定的其他部分征免税项目 09:13
  • 课时59:增值税起征点的规定 05:47
  • 征收管理
  • 课时60:增值税征收管理 19:24
  • 课时61:增值税征收管理 15:28
  • 增值税发票的使用及管理
  • 课时62:增值税发票的使用及管理 15:40
  • 消费税法
  • 纳税义务人与税目、税率
  • 课时63:消费税的含义及特点 13:02
  • 课时64:纳税义务人 04:30
  • 课时65:税目(1) 19:06
  • 课时66:税目(2) 22:52
  • 课时67:税率 05:13
  • 课时68:计税依据 12:23
  • 课时69:计税依据的特殊规定 22:48
  • 课时70:生产销售环节应纳消费税的计算(1) 07:38
  • 计税依据
  • 应纳税额的计算
  • 课时71:生产销售环节应纳消费税的计算(2) 21:41
  • 课时72:委托加工环节应税消费品应纳税的计算 17:31
  • 课时73:进口环节应纳消费税的计算 05:22
  • 课时74:已纳消费税扣除的计算(1) 18:52
  • 课时75:已纳消费税扣除的计算(2) 13:36
  • 课时76:特殊环节应纳消费税的计算 04:45
  • 课时77:消费税出口退税的计算 06:15
  • 征收管理
  • 课时78:征收管理 16:56
  • 企业所得税法
  • 纳税义务人、征税对象与税率
  • 课时79:纳税义务人 15:56
  • 课时80:征税对象、税率 22:49
  • 应纳税所得额
  • 课时81:应纳税所得额的计算 08:58
  • 课时82:收入总额(1) 23:12
  • 课时83:收入总额(2) 19:00
  • 课时84:收入总额(3) 19:05
  • 课时85:收入总额(4) 25:33
  • 课时86:不征税收入和免税收入 18:54
  • 课时87:扣除项目的范围 10:03
  • 课时88:扣除项目及其标准(1) 24:45
  • 课时89:扣除项目及其标准(2) 29:21
  • 课时90:扣除项目及其标准(3) 24:02
  • 课时91:扣除项目及其标准(4) 33:29
  • 课时92:扣除项目及其标准(5) 37:30
  • 课时93:不得扣除的项目、亏损弥补 18:57
  • 资产的税务处理
  • 课时94:固定资产的税务处理 35:05
  • 课时95:其他资产的税务处理 24:18
  • 资产损失的所得税处理
  • 课时96:资产损失的所得税处理 19:14
  • 企业重组的所得税处理
  • 课时97:企业重组的认定及一般性税务处理 25:57
  • 课时98:企业重组的特殊性税务处理(1) 23:44
  • 课时99:企业重组的特殊性税务处理(2) 19:47
  • 税收优惠
  • 课时100:税收优惠(1) 17:54
  • 课时101:税收优惠(2) 20:46
  • 课时102:税收优惠(3) 22:29
  • 课时103:税收优惠(4) 42:26
  • 应纳税额的计算
  • 课时104:居民企业核定征收应纳税额的计算 17:52
  • 课时105:非居民企业核定征收应纳税额的计算 06:34
  • 课时106:房地产开发企业所得税预缴税款的处理 01:45
  • 征收管理
  • 课时107:征收管理 24:50
  • 个人所得税法
  • 纳税义务人与征税范围
  • 课时108:纳税义务人 23:28
  • 课时109:征税范围 34:55
  • 税率与应纳税所得额的确定
  • 课时110:税率 15:57
  • 课时111:每次收入的确定 15:06
  • 课时112:应纳税所得额和费用减除标准(1) 18:30
  • 课时113:应纳税所得额和费用减除标准(2) 28:22
  • 课时114:应纳税所得额的其他规定 10:46
  • 税收优惠
  • 课时115:税收优惠 26:56
  • 境外所得的税额扣除
  • 课时116:境外所得的税额扣除 07:01
  • 应纳税额的计算
  • 课时117:应纳税额的计算(1) 19:01
  • 课时118:应纳税额的计算(2) 23:22
  • 课时119:应纳税额的计算(3) 15:48
  • 课时120:应纳税额的计算(4) 23:35
  • 课时121:应纳税额的计算(5) 24:11
  • 应纳税额计算中的特殊问题处理
  • 课时122:应纳税额计算中的特殊问题处理(1) 08:53
  • 课时123:应纳税额计算中的特殊问题处理(2) 25:57
  • 课时124:应纳税额计算中的特殊问题处理(3) 33:06
  • 课时125:应纳税额计算中的特殊问题处理(4) 25:27
  • 课时126:应纳税额计算中的特殊问题处理(5) 23:15
  • 课时127:应纳税额计算中的特殊问题处理(6) 20:02
  • 课时128:应纳税额计算中的特殊问题处理(7) 27:20
  • 课时129:应纳税额计算中的特殊问题处理(8) 25:29
  • 课时130:应纳税额计算中的特殊问题处理(9) 26:19
  • 课时131:应纳税额计算中的特殊问题处理(10) 22:31
  • 课时132:应纳税额计算中的特殊问题处理(11) 17:08
  • 课时133:应纳税额计算中的特殊问题处理(12) 13:48
  • 课时134:应纳税额计算中的特殊问题处理(13) 14:03
  • 征收管理
  • 课时135:征收管理(1) 41:44
  • 课时136:征收管理(2) 07:17
  • 城市维护建设税法和烟叶税法
  • 城市维护建设税法
  • 课时137:城市维护建设税法 31:36
  • 烟叶税法
  • 课时138:烟叶税法 07:29
  • 教育费附加和地方教育附加
  • 课时139:教育费附加和地方教育附加 07:58
  • 关税法和船舶吨税法
  • 征税对象与纳税义务人
  • 课时140:征税对象与纳税义务人 15:08
  • 进出口税则
  • 课时141:进出口税则 34:43
  • 完税价格与应纳税额的计算
  • 课时142:关税完税价格 64:53
  • 减免规定
  • 课时143:减免规定 16:41
  • 征收管理
  • 课时144:征收管理 15:18
  • 船舶吨税法
  • 课时145:船舶吨税法 29:54
  • 资源税法和环境保护税法
  • 课时146:纳税义务人、税目与税率 13:04
  • 课时147:计税依据、应纳税额的计算 25:23
  • 课时148:资源税税收优惠、征收管理 14:28
  • 课时149:水资源税改革试点实施办法 13:32
  • 课时150:纳税义务人、税目与税率 08:57
  • 课时151:计税依据 19:36
  • 课时152:应纳税额的计算 10:10
  • 课时153:税收减免、征收管理 06:10
  • 城镇土地使用税法和耕地占用税法
  • 城镇土地使用税法
  • 课时154:纳税义务人与征税范围 11:22
  • 课时155:税率、计税依据与应纳税额的计算 12:59
  • 课时156:税收优惠、征收管理(待更新) 15:44
  • 耕地占用税法
  • 课时157:耕地占用税法 21:22
  • 房产税法、契税法和土地增值税法
  • 房产税法
  • 课时158:纳税人与征税范围 13:56
  • 课时159:税率、计税依据和应纳税额的计算 28:24
  • 课时160:税收优惠、征收管理 16:43
  • 契税法
  • 课时161:纳税人与征税范围 21:50
  • 课时162:税率、计税依据和应纳税额的计算 18:55
  • 课时163:税收优惠、征收管理 37:41
  • 土地增值税法
  • 课时164:纳税义务人和征税范围 26:41
  • 课时165:税率、扣除项目(1) 15:11
  • 课时166:扣除项目(2) 21:13
  • 课时167:扣除项目(3) 15:47
  • 课时168:应纳税额的计算 11:04
  • 课时169:房地产开发企业土地增值税清算 24:48
  • 课时170:税收优惠、征收管理 09:02
  • 车辆购置税法、车船税法和印花税法
  • 车辆购置税法
  • 课时171:车辆购置税法 04:51
  • 车船税法
  • 课时172:车船税法 17:04
  • 印花税法
  • 课时173:纳税义务人、税目与税率 41:49
  • 课时174:应纳税额的计算 31:27
  • 课时175:税收优惠、征收管理 03:27
  • 国际税收税务管理实务
  • 国际税收税务管理实务
  • 国际税收协定
  • 国际税收协定
  • 课时176:国际税收协定 34:55
  • 课时176:国际税收协定 34:55
  • 非居民企业税收管理
  • 非居民企业税收管理
  • 课时177:非居民企业税收管理 06:26
  • 课时177:非居民企业税收管理 06:26
  • 境外所得税收管理
  • 境外所得税收管理
  • 课时178:境外所得税收管理(1) 24:44
  • 课时178:境外所得税收管理(1) 24:44
  • 课时179:境外所得税收管理(2) 27:17
  • 课时179:境外所得税收管理(2) 27:17
  • 课时180:境外所得税收管理(3) 32:28
  • 课时180:境外所得税收管理(3) 32:28
  • 课时181:境外所得税收管理(4) 28:49
  • 课时181:境外所得税收管理(4) 28:49
  • 课时182:境外所得税收管理(5) 16:15
  • 课时182:境外所得税收管理(5) 16:15
  • 国际反避税
  • 国际反避税
  • 课时183:国际反避税(1) 24:03
  • 课时183:国际反避税(1) 24:03
  • 课时184:国际反避税(2) 14:19
  • 课时184:国际反避税(2) 14:19
  • 课时185:国际反避税(3) 18:06
  • 课时185:国际反避税(3) 18:06
  • 转让定价税务管理
  • 转让定价税务管理
  • 课时186:转让定价税务管理 15:19
  • 课时186:转让定价税务管理 15:19
  • 国际税收征管合作
  • 国际税收征管合作
  • 课时187:国际税收征管合作 12:23
  • 课时187:国际税收征管合作 12:23
  • 税收征收管理法
  • 概述
  • 课时188:概述 05:24
  • 税务管理
  • 课时189:税务管理 39:15
  • 税款征收
  • 课时190:税款征收(1) 31:59
  • 课时191:税款征收(2) 15:04
  • 税务检查、纳税担保和抵押
  • 课时192:税务检查、纳税担保和抵押 17:59
  • 税收违法行为检举管理办法、税务文书电子送达规定
  • 课时193:税收违法行为检举管理办法、税务文书电子送达规定 06:32
  • 税务行政法制
  • 税务行政处罚
  • 课时194:税务行政处罚 13:19
  • 税务行政复议
  • 课时195:税务行政复议 30:13
  • 概述
  • 课时196:税务行政诉讼 26:50